你好,属于研发的开支,之前的可能计入研发支付的,其余非本公司的职员的机票等可能计入营业招呼费,不行计入差船脚
。2016年12月,司帐合照把已完成工程但未开垦票的税款缴了,我分公司这个工程是2016年5月之前的工程即营改增之前的,本工程还不是当地的,以是当时企业所得税是正在当地交的,其他税种均正在工程所正在地交纳,因为甲地契元是财务拔款,发票不预挂账,以是当时总公司未开垦票也未将税票挂账,2019年起总公司形成查帐征收,甲地契元现正在哀求开具工程款发票说是财务要拔款,我分公司找到总公司,总分司说是之前交纳的税不行开票,让从新按10%的增值税交税,请问如此对吗?
答:审定税种即是你们专管员遵照你们的营业审定该当交些什么税,先做税务挂号,正在做税种审定。须要先从税局拿三方扣款公约去银行盖印的,然后将银行盖了章的三方公约交回税局,税局来帮你们绑定扣款账号的,国地税都要开明的,搜集申报即是所谓的电子税务局,从表地的国税上就事厅站直接用账号登录进去报税
每个月个体正在缴纳社保时承当大病医疗10块钱,正在个税编造申报工资时要扣除这10块钱吗...
为什么代庖记账公司正在做了极少工资的情状下账目上却没有表示工体经费而且也历来没有交过工会经费...
答:看当时企业审定这个税种没有审定不须要交的 审定了,有工资须要交。 我这边儿免征的只须要零申...
你好师长,咱们公司是幼微企业,这个月要报所得税了,从利润表正在看今年累计的利润总额有1200...
幼界限劳务公司,奈何省略企业所得税?是多做一点工资表吗?工资支配正在两三千旁边吗?若是企业所...
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