,4月和6月都收到一张进项专票,正在7月1日己总共勾选并申报抵扣了6月的税款,到10月编造提示咱们有一张相当票,说6月的那张进项票被贩卖方冲红了。后查,实质6月那张票贩卖方是当天开确当开我方开红字音讯表,我方开了红字专票。向来是要道4月那张的,结果错把6月确切的那张冲红了。咱们现正在要若何才具废止这个相当提示呢。
您好,您这一经冲红了,那就需求做进项税额转出,然后让他从新把4月份的再红冲,然后再开一张确切的发票给您答
问:先生您好!我是幼周围征税人,咱们公司现正在是正在修筑时候,正在这修筑时候,爆发劳务工资100多万...
问:先生,年尾到了,通常征税人的印花税若何申报呢?计税凭据是什么呢?...
答:没事 你到时不会写 现场有专管员你可能问的 租赁合同就按租赁的金额来写 就行了...
问:公司是幼周围征税人,兴办11个多月思升级通常征税人,但展现还未到税务局做税种认定,会有什么...
答:你好,代扣时,借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交局部所得税 上交时,借:...
问:先生你好:我思问一下我公司异地筹划预缴时抵减了清包工分包税款,这项劳务开票时专票,那么这个...
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