拆迁补偿如何做账务处理呢?[会计实务] 日期:2022-09-03 13:00:08 浏览: 次 查看评论 加入收藏 拆迁补偿如何做账务处理呢? 如果是拆迁补偿,可以这样做:] 收到补偿: 借:银行存款 贷:补贴收入(根据当地要求要上税) 借:银行存款 贷:其他应付款(专项应付款)(不上税) 搬迁费用等,原资产报废,相对应在费用、营业外支出等科目中列支;或在其他应付款中列支。 赞 赏 分享 支付宝转账赞助 支付宝扫一扫赞助 微信转账赞助 微信扫一扫赞助
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