应付账款与实际付款数不一样如何处理?[会计实务] 日期:2023-07-12 22:06:46 浏览: 次 查看评论 加入收藏 应付账款与实际付款数不一样如何处理? 应付账款与实际付款数不一样的处理方法是:] 1、需要冲暂估,按实际付款数入账。会计分录如下: (1)冲暂估: 借:原材料(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) (2)按实际金额入账: 借:原材料 贷:应付账款 赞 赏 分享 支付宝转账赞助 支付宝扫一扫赞助 微信转账赞助 微信扫一扫赞助
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