当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?[会计实务]

日期:2022-08-19 12:06:33 浏览: 查看评论 加入收藏

当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?

答:如果是当月计提的工资跟发放的不一致,有以下两种处理:]

当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?[会计实务]

1、如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成:

借:管理费用-工资

贷:应付职工薪酬-工资

2、如果是计提的工资大于实发的工资,分录应做成:

借:管理费用-工资红字

贷:应付职工薪酬红字
       

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