当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理?[会计实务] 日期:2022-08-19 12:06:33 浏览: 次 查看评论 加入收藏 当月计提的工资跟发放的不一致怎么做账处理? 答:如果是当月计提的工资跟发放的不一致,有以下两种处理:] 1、如果是计提的工资小于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、如果是计提的工资大于实发的工资,分录应做成: 借:管理费用-工资红字 贷:应付职工薪酬红字 赞 赏 分享 支付宝转账赞助 支付宝扫一扫赞助 微信转账赞助 微信扫一扫赞助
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