本月取得发票未认证如何做帐呀?[会计实务]

日期:2023-07-28 12:00:21 浏览: 查看评论 加入收藏

本月取得发票未认证如何做帐呀?

可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账:]

本月取得发票未认证如何做帐呀?[会计实务]

借:原材料/库存商品

应交税费--应交增值税-待抵扣进项税

贷:应付账款/应付货款

在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下:

借:应交税费--应交增值税-进项税额

贷:应交税费--应交增值税-待抵扣进项税
       

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