本月取得发票未认证如何做帐呀?[会计实务] 日期:2023-07-28 12:00:21 浏览: 次 查看评论 加入收藏 本月取得发票未认证如何做帐呀? 可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账:] 借:原材料/库存商品 应交税费--应交增值税-待抵扣进项税 贷:应付账款/应付货款 在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下: 借:应交税费--应交增值税-进项税额 贷:应交税费--应交增值税-待抵扣进项税 赞 赏 分享 支付宝转账赞助 支付宝扫一扫赞助 微信转账赞助 微信扫一扫赞助
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